Informe Nº 031-2021-3-0453 de Contraloría general de la República, 19-05-2021

Fecha de publicación13 Agosto 2021
Fecha19 Mayo 2021
Número de informe031-2021-3-0453
EmisorMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Tipo de procesoAUDITORIA FINANCIERA
11
11
111111
Y
SOCIEDAD
DE
AUDITORÍA
RAMIREZ &
ASOCIADOS,
SOCIEDAD
CIVIL
INFORME
031 -
2021 -3 -
0453 -
DF
AUDITORIA
FINANCIERA
A
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
VENTANILLA
INFORME
FINANCIERO"
PERIODO
1
DE
ENERO
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE
2020
TOMO
1
LIMA -
PERÚ
MAYO -
2021
DECENIO
DE
LA
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES
PARA
MUJERES
Y
HOMBRES"
AÑO
DEL
BICENTENARIO
DEL
PERÚ:
200
AÑOS
DE
INDEPENDENCIA"
11
IINIIIIIII
111111
11131
icj
1Jl3l
11
101
11
CONSORCIO:
RAMÍREZ & ASOCIADOS,
SOCIEDAD
CIVIL /
TOLENTINO,
HENRIQUEZ
Y
ASOCIADOS,
SOCIEDAD
CIVIL
MUNICIPALIDAD
DISTRITRAL
DE
VENTANILLA
Informe
Sobre
los
Estados
Financieros
Periodo
2020
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
VENTANILLA
INFORME
SOBRE
EL
EXAMEN
DE
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE
2020
INDICE
CONTENIDO
PAGINA
Dictamen
de
los
AuditoresIndependientes
2
Estados
Financieros
Estado
de
Situación
Financiera
4
Estado
de
Gestión
5
Estado
de
Cambios
en
el
Patrimonio
Neto
6
Estado
de
Flujos
de
Efectivo
7
Notas
a
los
Estados
Financieros
8
1
RAMIREZ &
ASOCIADOS, S.
C: .
AUDITORES,
ASESORES
Y
CONSULTORES
SOCIEDAD
DE
AUDITORIA
An
Independent
Member
of
uc&
cs
GLOBAL
AMERICA
EUROPE
ASIA
AFRICA
OCEANIA
www.
uccsglobal.
org
DICTAMEN
DE
LOS
AUDITORES
INDEPENDIENTES
AL
SEÑOR
ALCALDE
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
VENTANILLA
Hemos
auditado
los
estados
financieros
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Ventanilla,
que
comprende
el
estado
de
Situación
Financiera
al
31
de
diciembre
de
2020,
y
los
estados
de
gestión,
de
cambios
en el
patrimonio
neto
y
de
flujos
de
efectivo
por
el
año
terminado
en
esa
fecha,
y
un
resumen
de
las
políticascontables
significativas
y
otras
notas
explicativa.
Responsabilidad
de
la
Oficina
General
de
Administración
La
Oficina General
de
Administración,
es
responsable
de
la
preparación
y
presentación
razonable
de
estosestados
financieros
de
conformidad
con
los
principios
contables
descritos
en
la
Nota
2
a
los
estados
financieros
adjuntos
y
respecto
de
aquel
control
interno
que
la
Oficina
General
de
Administración
determine
que
es
necesario
para
permitir
la
preparación
de
estados
financieros
que
no
contengan
errores
materiales,
ya
sea
debido
a
fraude
o
error.
Responsabilidad
del
Auditor
Nuestra
responsabilidad
es
expresar
una
opinión
sobre
estosestados
financieros
basada
en
nuestras
auditorías.
Hemos
realizado
la
auditoria
de
acuerdo
con
la
Directiva
005-
2014-
CG/
AFILA,
aprobada
por
Resolución
de
Contraloría
445 -
2014 -
CG
y con
las
normas
internacionales
de
auditoria
aprobadas
por
el
Concejo
Directivo
de
la
Junta
de
Decanos
del
Colegio
de
Contadores
Públicos
del
Perú
para
su
aplicación
en
el
Perú.
Tales
normas
requieren
que
cumplamos
con
requisitos
éticos
y
planifiquemos
y
realicemos
la
auditoria
para
obtener
una
seguridad
razonable
de
que
los
estados
financieros
no
contienen
errores
materiales
Una
auditoria
comprende
la
ejecución
de
procedimientos
para
obtener
evidencia
de
auditoría
sobre
los
saldos
y
las
divulgaciones
en
los
estados
financieros.
Los
procedimientos
seleccionados
dependen
del
juicio
del
auditor,
incluyendo
la
evaluación
del
riesgo
de
que
los
estados
financieros
contengan
representaciones,
errores
materiales,
ya
sea
debido
a
fraude
o
error.
Al
efectuar
esta
evaluación
del
riesgo
de
errores,
el
auditor
considera
el
control
interno
pertinente
de
la
Entidad
para
la
preparación
y
presentación
razonable
de
los
estados
financieros,
a
fin
de
diseñar
aquellos
procedimientos
de
auditoría
que
sean
apropiados
en
las
circunstancias,
pero
no
con
el
propósito
de
expresar
una
opinión
sobre
la
efectividad
del
control
interno
de
la
entidad.
Una
auditoría
también
comprende
la
evaluación
de
la
aplicación
de
políticas
realizadaspor
la
entidad,
así
una
evaluación
de
la
presentación
general
de
los
estados
financieros.
Avenida
Repúblicade
Chile
295
Of.
906
Lima.
Perú
Teléfono +
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330-
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